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韶关市红十字会2015年部门决算(补充公开)

来源:本站发表日期:2018-03-23

      

第一部分   韶关市红十字会概况

一、 部门机构设置

二、 部门主要职责

第二部分   韶关市红十字会2015年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  韶关市红十字会2015年部门决算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分   韶关市红十字会概况

(一)部门机构设置

按照部门决算编报要求,2017年决算组成单位共1个,为韶关市红十字会,内设办公室负责市红十字会日常工作

)部门主要职责

韶关市红十字会是从事人道主义救助工作的社会团体,隶属市政府直管为副处级群团机关。

主要职责

1)宣传、贯彻《国务院关于促进红十字红十字事业发展的意见》(国发[2012]25号),依照新修订《中华人民共和国红十字会法》有效地开展工作,指导和协调各县(市、区)红十字会开展符合红十字运动宗旨的工作。

2)开展备灾救灾工作,在自然灾害和突发事件中对受害者进行救助;参与国际人道主义救援工作。

3)普及应急救护和防病知识,组织群众进行初级现场救护培训工作。

4)推动和宣传无偿献血;动员、组织造血干细胞、人体器官捐赠等工作。

5)开展人道主义社会服务活动和红十字青少年活动。

6)依照相关法规募集善款和物资。

7)宣传国际红十字、红新月运动基本原则和日内瓦公约及其附加议定书,并依照有关规定开展工作。

8)完成上级交办的其他任务。

第二部分   韶关市红十字会2015年部门决算表

我会公开8张部门决算表格,包括1.收支总表(3张),即收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》;2.财政拨款收支表(5张),《财政拨款收入支出决算总表》、一般公共预算财政拨款支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》、《一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。(具体表格见附件)

第三部分   韶关市红十字会2015年部门决算情况说明

一、2015年度收入支出决算总体情况说明

(一)年度收入总体情况

韶关市红十字会2015年度总收入227.82万元,其中本年收入128.42万元。具体情况如下:

1.财政拨款收入119.57万元,比上年决算数增加11.23万元,增长10.36 %。主要原因:一是市财政预算增加了红十字项目经费,二是适当提高了退休人员退休费标准。

2.上级补助收入0元,比上年减少8.05万元。主要原因是2014年部门决算将省红十字会下拨项目经费纳入其他收入。

3.事业收入0元,与上年持平。主要原因是没有此项收入

4.经营收入0元,与上年持平。主要原因是没有此项收入

5.其他收入8.85万元,比上年增加8.48万元,增加2291.89%。主要原因是上级红十字会下拨援建项目专项经费纳入其他收入科目反映。

(二)年度支出总体情况

韶关市红十字会2015年度总支出227.82万元,其中本年支出119.57万元。具体情况如下:

1.一般公共服务(类)支出0.65万元,主要用于其他交通费用,比上年决算数增加0.65 万元,增长100%,主要原因是机关事业单位开展公务交通改革,节约了公务用车成本

2.外交(类)支出0万元,与上年持平。主要是因为我会无没有此项支出。

3. 国防支出0元,与上年持平。主要是因为我会无没有此项支出。

4. 公共安全支出0元,与上年持平。主要是因为我会无没有此项支出。

5. 教育支出0元,与上年持平。主要是因为我会无没有此项支出。

6. 科学技术支出0元,与上年持平。主要是因为我会无没有此项支出。

7. 文化体育与传媒支出0元,与上年持平。主要是因为我会无没有此项支出。

8. 社会保障和就业支出20.61万元,主要支出项目有行政事业单位离退休,比上年决算数增加7.66万元,增长59.15%,主要原因是增加离退休人员退休费。

9. 医疗卫生与计划生育支出94.66万元,主要支出项目行政运行和救灾救助、应急救护、志愿服务、人道捐献工作支出,比上年决算数减少19.52万元,下降17.10%,主要原因是红十字项目经费支出减少;住房公积金等经济科目调整单列

10. 节能环保支出0元,与上年持平。主要是因为我会无没有此项支出。

11. 城乡社区支出0元,与上年持平。主要是因为我会无没有此项支出。

12. 农林水支出0元,与上年持平。主要是因为我会无没有此项支出。

13. 交通运输支出0元,与上年持平。主要是因为我会无没有此项支出。

14. 资源勘探信息等支出0元,与上年持平。主要是因为我会无没有此项支出。

15. 商业服务业等支出0元,与上年持平。主要是因为我会无没有此项支出。

16. 金融支出0元,与上年持平。主要是因为我会无没有此项支出。

17. 援助其他地区支出0元,与上年持平。主要是因为我会无没有此项支出。

18. 国土海洋气象等支出0元,与上年持平。主要是因为我会无没有此项支出。

19. 住房保障支出3.65万元。主要支出项目有住房公积金,比上年决算数增加3.65万元,增长100%,主要原因是住房公积金等经济科目调整单列

20. 粮油物资储备支出0元,与上年持平。主要是因为我会无没有此项支出。

21. 其他支出0元,与上年持平。主要是因为我会无没有此项支出。

22. 债务还本支出0元,与上年持平。主要是因为我会无没有此项支出。

23. 债务付息支出0元,与上年持平。主要是因为我会无没有此项支出。

二、2015年度财政拨款收入支出总表说明

(一)2015年度财政拨款收入说明

韶关市红十字会2015年度财政拨款收入合计119.57万元。其中:一般公共预算财政拨款收入106.71万元,比年初预算数增加12.86万元,增长12.05%主要原因是退休人员退休费标准提高;政府性基金预算财政拨款收入0元,与上年持平,主要原因是没有此项收入;上级补助收入0元,与上年持平,主要原因是没有此项收入;事业收入0元,与上年持平,主要原因是没有此项收入;经营收入0元,与上年持平,主要原因是没有此项收入;附属单位上缴收入0元,与上年持平,主要原因是没有此项收入;其他收入0元,与上年持平,主要原因是没有此项收入。

(二)2015年度财政拨款支出说明

韶关市红十字会2015年度财政拨款支出合计119.57万元。其中:一般公共预算财政拨款支出106.71万元,比年初预算数增加12.86万元,增长12.05%;主要原因是退休人员退休费标准提高;政府性基金预算财政拨款支出0元,年初预算数持平,主要原因是没有此项支出。

分功能科目看,一般公共服务(类)其他一般公共服务(款) 0.65万元,主要用于其他交通费用;社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)20.61万元,主要用于退休人员退休费;医疗卫生与计划生育(类)医疗卫生与计划生育管理事务(款)49.38万元主要用于机关日常运行和在职人员工资福利支出;医疗卫生与计划生育支出(类)其他医疗卫生与计划生育支出(款)45.27万元主要用于救灾救助、应急救护、人道捐献、志愿服务等红十字项目支出;住房保障(类)住房改革(款)3.65万元主要用于缴交住房公积金

三、2015年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)三公经费财政拨款支出决算总体情况说明

韶关市红十字会2015年度三公经费财政拨款支出决算为 4.80万元,完成预算5.52万元的 86.95%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,年初预算数持平,主要原因是没有此项支出;公务用车购置及运行维护费支出决算为1.89万元,完成预算2万元的94.5%主要原因是降低了公务用车能耗;公务接待费支出决算为2.91万元,完成预算3.52万元的82.67%2015年度三公经费支出决算小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求,从严控制三公经费开支,全年实际支出比预算有所节约

与上年相比,2015年度三公经费财政拨款支出决算数比上年减少0.28万元,下降5.5%。其中:因公出国(境)费支出决算,与上年持平;公务用车购置及运行维护费支出决算较少0.11万元,下降5.5%;公务接待费支出决算减少0.17万元,下降5.5%。因公出国(境)费支出,与上年持平;公务用车购置及运行维护费支出同比减少的主要原因是降低了公务用车能耗;公务接待费支出减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求,从严控制三公经费开支,全年实际支出比预算有所节约。

(二)三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

2015三公经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出1.89万元,占39.38%;公务接待费支出2.91万元,占60.62%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排本部门出国团组0个、累计0人次。开支内容包括:(1)参加因公出国(境)会议支出0元,主要是没有此项支出;2)出国谈判、工作磋商支出0元,主要是没有此项支出;(3)境外业务培训及考察0元,主要是没有此项支出

2.公务用车购置及运行维护费支出1.89万元,其中:公务用车购置支出为0万元,2015年公务用车购置数0辆,主要是没有此项支出;公务用车运行及维护支出1.89万元,2015年本部门公务用车保有量为1辆,主要用于机要通信、应急工作。

3.公务接待费支出2.91万元,主要用于上级单位检查和相关单位交流工作及志愿者因公就餐等方面的接待。2015年,本部门共接待国外来访团组0个,来访外宾0人次,主要没有国外来访团及来访外宾;发生国内接待26次,接待人数共532人。主要包括上级单位来韶检查指导和调研的领导及随行人员,单位业务外来

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2015年本部门机关运行经费支出14.06万元,上年持平。主要原因是:机关人均办公经费标准没有变化

(二)政府采购支出情况说明

2015年本部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

(三)国有资产占用情况

截至20151231日,本部门共有车辆1辆,其中,一般公务用车1辆(用于机要通信、应急工作)、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,没有其他用车主要原因是没有购置其他车辆单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作总体情况。

根据财政预算管理要求,项目支出资金50万元以上需要开展绩效自评,我会2015年度一般公共预算项目支出没有开展绩效自评。2015年共实施项目2个,共涉及资金43万元,帮助我市贫困山区建立博爱卫生院(站)6间,红十字博爱家园2处,资助失能老人服务机构4个,在大中专院校、社区、工厂普及应急救护培训1.2万人次,22名贫困家庭先天性心脏病儿童成功换心获得新生,全年无偿献血4.45万人次、献血量达10吨,招募入库造血干细胞志愿捐献者血样资料383人份、实现成功捐献2人,开展志愿活动93次、志愿服务时间达3.95万小时,韶关市红十字无偿献血志愿者服务队被广东省文明委评委广东省最佳志愿服务组织,陈俊等5名红十字志愿者被中华骨髓库评为五星级志愿者,资助大病患者、贫困学生等需要帮助的人群逾千人全面完成年初目标,达到绩效要求。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

2015年度我部门各项目资金的使用按相关规章制度的要求,结合项目开展实际情况,合理安排资金,监管项目进度,按资金支出进度承诺完成各项目的资金支付,较好地完成了年初设定的绩效目标发现的主要问题及原因:一是没有建立公众满意度调查机制;二是财政资金和困难群众需求缺口较大。下一步改进措施:一是建立公众满意度调查机制;二是积极争取上级红十字会和市级财政支持。

3.重点项目绩效评价报告。

2015部门没有主要的民生项目和重点支出项目,无由市财政部门或市人大财政工委组织开展的的重点项目绩效评价所形成的报告。

4.其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告

2015部门没有其他项目绩效评价报告。

第四部分  名词解释

为便于社会公众的理解,各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释,格式如下:(以下专业名词解释供参考,各部门可以根据公开内容中涉及的专业名词自行予以增减)

一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金事业收入。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十二、三公经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,三公经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

      韶关市红十字会2015年部门决算(补充)公开表.xls